请教单位建厂垫地会计处理问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 02:07:40
地,不在我单位帐下。
1、垫地需要8万立方米的土,价款180万元,施工方开据商业零售发票(山皮土)我方能接受吗?怎么办。
2、是否应将该垫地费用挂在“长期待摊费用”科目,怎样确定摊销期限。
3、如果在“在建工程”科目下核算,就要单独验收为“固定资产”,怎样取名呢。垫地后再做地面就要单独将地面验收为“固定资产了”吧 。恳请高手帮忙,不胜感激。
非常感谢两位的回答。我接受商业零售发票。但还要麻烦指点固资验收问题:
场地垫好后还要做混凝土地面、盖宿舍、办公楼、食堂、库房等。我想上述固资该分别验收。就是说垫地费最好归在那里。

首先,施工方所作的是工程前期准备工作。垫地需要8万立方米的土,价款180万元,要看施工合同里是否有这项费用列支。期初列支的费用可以直接放在在建工程中列支。(发票的名头是否是你公司的)关于验收问题,应有预算核定看看是否需要这么多的土和给定的元/M3定额。
场地垫好后还要做混凝土地面、盖宿舍、办公楼、食堂、库房等。我想上述固资该分别验收,就是说垫地费最好按入账的单一固定资产占固定资产总额比例的多少分配入各项固定资产价值。也可直接列在水泥地面上。

1、发票可以接受
2、该项费用可以计入在建工程,个人意见
3、将地面平整的这部分价值先暂估固定资产,待厂房建好后,将这部分价值并入厂房,因为地不是你的嘛

1、先叫施工方开建安发票,施工企业都有建安发票;如果对方实在不愿意开建安发票,就开商业发票也可以。
2、垫地费用应该计入“在建工程-厂房”科目里面,待厂房完工后再转入“固定资产-厂房”就可以了。