借:其它应付款,贷:银行存款此会计分录做错,如更正为借:已付账款,贷:银行存款如何更正.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 08:28:23

借:其他应付款 红字
贷:其他应付款--过渡科目 红字

借:已付账款 蓝字
贷:其他应付款--过渡科目 蓝字

原来凭证做相同方向红数
再做新的正确的凭证

原:借:其它应付款 100贷:银行存款 100
先冲销错误凭证:借:其它应付款 -100 贷:银行存款 -100
再做正确的:借:已付账款100贷:银行存款100

另外 什么是已付账款

用字更正做借:其它应付款,贷:银行存款相同分录。
再做借:已付账款,贷:银行存款

用红字做一张相同的凭证就可以冲销了.再用蓝字做一张正确的就可以了.
什么是”已付账款”啦?是不是”预付账款”?

可以原路冲回该凭证,重新做一个正确的就可以了.

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