请问:公司在上月购固定资产-机器35000,今月以支票付78000,那变成对方欠我方43000时应怎样做帐
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 14:43:22
请问:公司在上月购固定资产-机器35000,
借:固定资产-机器 35000
贷:应付帐款-东莞天方35000
本月我方开出左支票78000汇去,那变成对方欠我方43000时应怎样做?
是否;借:应付帐款-东莞天方78000
贷:银行存款 78000
那欠东莞欠我方的43000在本月未退金额要另做分录:
借:?
贷:应收帐款-东莞天方43000
借:固定资产-机器 35000
贷:应付帐款-东莞天方35000
本月我方开出左支票78000汇去,那变成对方欠我方43000时应怎样做?
是否;借:应付帐款-东莞天方78000
贷:银行存款 78000
那欠东莞欠我方的43000在本月未退金额要另做分录:
借:?
贷:应收帐款-东莞天方43000
购固定资产时
借:固定资产-机器 35000
贷:应付帐款-xxx 35000
开支票给对方,但金额却多开了,可以这样处理
借:应付帐款-xxx 35000
其他应收款-xxx 43000
贷:银行存款 78000
待收到对方还款时
借:银行存款 43000
贷:其他应收款-xxx 43000
付78000
借:应付帐款-东莞天方78000 贷:银行存款 78000
未收回,转到其他应收款
借:其他应收款-相关明细 贷:应收帐款-东莞天方43000
虚开增值税发票吗?