请问:如果在建帐时误将别人的固定资产入帐,过了很长时间才发现,这时应该怎样处理帐务?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 08:04:39

不知很长时间是否跨年了,首先把固定资产做冲,然后再把这段时间计提折旧时对应的科目做冲,如果平时折旧是计管理费用的,那么现在就得调利润分配科目,调所得税。
如果平时计制造费用,那对应的产品己完工,冲库存商品成本,如果这批产品已经售出,就得调利润分配,调所得税。
如果错账已经跨年,就通过“以前年调损益调整”来调。

做个分录,转回出去吧,

前期差错更正,追溯调整。把所有跟这项资产有关的账务处理全冲回来,按正确的重新做一遍。