关于垫资问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 17:37:50
我公司与某公司签订工程合同两份,发票全部由我公司出具,但是因我公司没有足够的资金垫资去完成此工程,所以由第三方垫资完成第二份合同,账务上怎么处理? 第三方购物发票是否应交给我方入账处理,它垫资的款项如何下帐,第二份合同的利润还需要交给第三方,账务上应该怎么做?
第三方与我方物任何关系。
请高手尽快指点。谢谢!
2.月末未做暂估入账造成账面材料与库存材料报表不一致,已经跨月了怎麽办?账务上怎么处理?
请高手尽快解决,谢谢!

你方算发包工程给第三方,第三方开发票给你方,你方给第三方工程款。第一方给你方工程款,你给第一方开发票。
月末估价入账下月要冲回,当月有票回来按发票入账,没有发票回来的部分继续估价入账,待再下月时再冲回,如此往复,也可以只作有发票回来的红字冲回按实际金额入账,未回发票的不用红字冲回省略了再次估价入账的繁琐