会计方面的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 00:07:47
比如我公司进帐100万,然后我把这100万转手给了别人,别人给我开了50万的发票,我就把这50万暂时冲入成本,到年底我算利润的时候利润多出来50万,我现在应该怎么办,怎么把利润减少?该怎么做凭证?会计科目应该是什么?我只是个比喻,这个别人是很多人,我们是家建筑公司,每个月都要付给别人工程款的,而别人都不来报销的,我早就结帐了,现在利润超高,我应该怎么减少呢?
3楼的意思就是我的意思,我的意思就是我现在没有利润了,要我搞发票冲,这不行的,我也是打工的,出点事情我怎么好承担,我去年年底都结过帐了,未分配利润已经有300多万呢.2楼你的办法没有可行性了.现在我怎么转利润,利润有300多万呢,而且拿钱的工头(建筑公司)+钢筋水泥的钱有100多个帐目呢,我入在其他应收款里面的,单独做一个帐本记的.我要怎么把利润转出来,要做什么科目?

我也是建筑单位的,你给别人钱的时候,和他说好,给多少发票,有多少没有发票,没有发票叫他们做工资表,做伙食费等冲,你全部做入成本,工资和伙食费不需要花钱买发票,不做不给钱.

问题说的一点也不清楚
我理解为
你给别人100万而别人只给你50万的发票,你只入了50万的账,显然你的成本应该是100万而你只入了50万,利润肯定多出50万。(给别人100只要50的发票,傻,你应该要150的发票才对,呵呵)
怎么把这个利润减少呢?1,用发票来冲,要求别人再补开50万的发票,2,不是有很多人代开发票吗?找人代开发票,冲利润(此举违法)。

这种情况是由于收入和费用进账的时间差异而产生的,也就是当年进账的收入和费用不匹配。
建议你应该这样账务处理:进账的100万元,50万列入收入,50万列入“预收账款”科目,待报销时再将其转入收入科目。
拿钱的工头等单位最后是否给你开发票?如果是,待发票时,使用“以前年度损益调整”科目调整未分配利润。

我也想知道答案,占个位,别生气啊
明天就是端午节了,预祝同行们节日快乐!

听不明白啊,含含糊糊的。

朋友.要想得到正确的答案你就得把现状讲得更清楚点.只要不讲出公司名字你难道还怕人知道现状吗?你现在这样讲得有点模糊.各行各业的降利润方式不一样.有让人开票开多点.费用到酒店饭店多拿点.拿不到就买点.提高成本或是提高费用.都要根据当地的情况来看.