单位集资房怎样会计处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 02:54:22
我单位有块土地委托开发商盖集资楼,其中单位职工40套房,拆迁户8套.
职工房款这一块,先由单位代收,给职工开的收据,下成了其他应付款-职工房款.
开发商从我这里拿钱,我先下在其他应收款-开发商了.
现在要交工了,你说开发商应该给单位开一张大发票,还是按这40个职工的名字每人一张发票?如果每人一张,那我就省事了,我把应付职工和应收开发商的一对冲就行了,这样可以吗?如果给单位开一张发票,那怎么帐务处理?
我只能把应收开发商的冲了,职工那一块应付怎么办?

大家帮一下
不用补啊,开发商和我们425万,我们和职工收的也是425万,就是有个暖气入户费现在正在商量是单位出还是职工们均摊.

职工们的交款收据我入了我们帐了,进的是其他应付款

你们土地依然自己所有?

只是把房子建好给大家的话,那你直接把应付职工的划给开发商,让开发商开单票吧,否则只能算自己的房子(土地是自己的,发票又是自己的,就相当于借职工的钱建房一样)