小妹想请教:关于预付账款和应付账款的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 14:57:04
我公司以前从未用过预付账款科目,预付给供货商的钱直接记应付账款的借方.但从这个月开始准备用预付账款科目,那还用把以前的应付账款借方余额转到预付账款里面吗?那不转能行吗?请说的详细些.
谢谢各位哥哥姐姐指教.

应付账款借方余额不用转都可以。如你以前计入应付账款借方的是没两月的数据,可以全部调整到预付账款科目。如计入应付账款借方的时间较长,别调整了。因为有的数据有可能已经是跨年的数据了,你再做调整后和前期数据不搭配,还需要做个单独的说明。
如你这个月设置预付账款科目并以后不计入应付账款借方,在财务报表的附注里做个说明,免得你们领导看不明白。希望对你有点帮助。

不用结转,
如果你单位“预付账款”业务不是很多,就不用开设该科目,如果频繁就使用。

预付账款属于资产类账户,增加计借方,减少计贷方。
应付账款属于负债类账户,增加计贷方,减少计借方。
如此而已,别被字儿绕进去了!

可以转过来,也可以不转,自己清楚就行。