请教这个发票怎么做账?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 02:45:25
我4月份付房租转账支票50000.00做的账是借:制造费用16666.67,贷:预提费用33333.33。现在5月份开来发票50000。请问我要怎么做,谢谢~
我刚刚打错了我4月份付房租转账支票50000.00做的账是
借:制造费用16666.67
预提费用33333.33。
贷:银行存款50000
现在5月份开来发票50000怎么做啊?谢谢

下次再遇到这种情况,先付款后给发票的时候,应该在经发票的月份才能入账的,即4月支付款5月给票时,4月不做账5月再做账,这样一目了然,不容易出差错的.
支付时
借:待摊费用50000
贷:银行存款50000
摊销时
借:制造费用(5000/月)
贷:待摊费用
这样就可以了.

你那个分录是不是做错了啊,你转账不是付了50000吗,怎么帐面上这样的啊,,借贷也不平啊

其实你的发票可以附在4月的付款凭证后,看分录你都已经做费用了(而且也应该在付款时给你发票呀,否则应该挂在预付账款下)。这样,你每月把预提费用分配到制造费用就行了。

是滴