内账的应收应付如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 02:58:12
公司一直以来没做过内账,从今年后半年开始做,我只建了现金,银行账.反应职工的报销情况.因外账会计和内账会计不是一人,所以,应收应付一直不知怎么弄,要如何处理呢?还有税金要做吗,如何做呢?库存这块该怎么真实反应呢?怎么样才能把内账做好了?
公司是电脑行业,会涉及公司之间的调货问题,而且客户90%都不开税票,请问内账的应收应付以什么为做账的依据呢?如果有凭据的话,不是都在外账做了,那内账还做什么呢?应收应付要如何分开呢?

内帐的应收应付因根据你公司的发货单,付款单记账,一些正规单据走外帐。也可以用个财务软件,我们公司就用的新中大的财务软件,内帐在电脑上,外帐用账本。

内帐税金不用计提,发生后直接列入主营业务税金及附加;库存这块实事求是地反映,因为是内帐,只是自己看,所以,要详细具体;应收应付要分开,内帐与外帐上的应收应付肯定不会一致,这个要勤对帐,要记清。