财务高手请教?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 15:39:15
1、我们公司的固定资产不是发票都不符合标准吗,我都不没有入帐,这样的话目前为止我公司帐面上没有固定资产,当然实际上是有的,这样税务局会不会说什么呢?
2、我公司是培训机构,收的学员的学费6000元,其中有1000元返给介绍该学员过来的人好处费,可是我给学员开的发票还是6000元,这样的话入帐只有5000无,这1000元我做如何处理呢?
可是如果我列其它应收款的话是不是可以这样做帐:
借:银行存款6000贷:主营业务收入5000 其它应收款1000 可是这样的话这帐是怎么做的呢,不太明白

老师能不能把以后处理的方式告诉一下呢,这样的话我的心里也有个底,谢谢

1、可以进行资产评估取得固定资产原值,但关键还是要税务部门认可,还可以考虑以股东投资的方式,以避免开票增加的税负,主要是和税务部门的关系最重要,要不然,你做得再好,也会有空子可钻的。
2、1000元可以作为押金形式挂“其他应付款—某某学生”,至于以后如何处理,应该有办法的。
借:银行存款6000
贷:主营业收入5000
其他付收款—某某学生1000

一两个月后,造一张押金退还的表,搞些假签名,就可以冲掉那1000元,分录如下:
借:其他应付款1000
贷银行存款1000

这样做的目的就是把介绍人拿的1000元转移到了学生身上。

1.没有发票,可以请会计师事务所来做评估,以评估价入帐。
2.这1000元先挂帐,列其他应收款处理,以后再慢慢想办法搞发票冲掉。

固定资产的问题就比较麻烦了,建议你做租赁的固定资产处理一下,当然也应该取得合乎国家政策的财务手续。

借:银行存款6000 贷:主营业务收入6000
借:营业费用--佣金1000 贷:现金1000