企业本年销售额3000万,发生业务招待费30万,请问应纳税所得额前扣除金额是多少?谢了
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 09:40:57
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
也就是15万
根据新税法,30万只能抵扣60%,剩下40%即12万,要做所得税应纳税额调增
可扣除1.5万元
甲企业本年发生以下经济业务
请问我公司年底营业收入为221万,业务招待费为9万,本年利润为50万。怎么调整。谢谢,应按多少交企业所得
81、企业为扩大生产经营而发生的业务招待费,应计入( )科目。
国家对企业业务招待费个规定?如果我公司现在销售净收入为160万,那么我们允许的业务招待费是多少?
小规模企业的业务招待费怎么核算??
能不能举例说明一下销售收入在1500万元以下的企业业务招待费的提取方法和公式?谢谢
新企业所得税法中“企业实际发生的与经营活动有关的业务招待费,按实际发生额的50%扣除。”还设额度吗?
充许税前扣除的业务招待费为销售额的百分之几?
新企业税法规定企业发生的业务招待费按60%税前扣除,同时规定最高扣除额不得超过销售收入的0.5%,这怎么理解
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,余下的40%是不是要纳税调增?