会计方面的问题谁能帮我做一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 18:01:10
1 在8月30号 111车从公司支取运费10000元
2 9月3号公司管理人员小王从111车支取现金7755元。并且把7000元交给222车做费用,剩余的755元留给自己做路费

3 9月5号小王报账:700元为路费,剩余55元

4 9月5号111车把收取的货款5000元打回到银行帐户,但并不知道具体销货吨数和单价。而且111车未有人回来报账

5 9月6号111车报账。自己销货收取的货款7755元已交给管理人员小王。自己在8月30号拿走的10000元,已经花掉5000元。剩余5000元。并且打回的5000元是收取的北京货款(10吨*500元/吨 含税价格)*****这个怎么做分录******
倘若打回的货款是厂家直接打回的但实际销售情况不知道又应该怎么做会计分录

6 9月10号222车回来报账。说小王给我7000元。现已花掉5000元。留给本车小李做费用1000元,剩余1000元

7 9月12号222车小李回来报账。1000元花掉800元。剩余200元

1、 借:其他应收款 10000
贷:现金 10000
2、 第二笔不做账,我的理解是111车是预借现金。
3、 借:管理费用 700
贷:现金 700
4、 借:银行存款5000
贷:应付账款5000
5、A:借:应收账款 7755
贷:主营业务收入 6628。21
贷:应交税费-应交增值税1126。79(假定税率为17%)
B:借:应付账款5000
贷:主营业务收入4273。5
贷:应交税费-应交增值税726。5
6、不能用销货款抵222车的费用,他们的费用应该拿发票给你出账,应该收支两条线,要不就等于他们使用销货款。

你的问题在哪里?