地税多交了几百块,而且已经扣款了,要怎么写一份抵缴税申请表?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:33:01
我是一家会计事务所的,这个月我给一家一般纳税人的客户报地税时多报了几百块,本来增值税不用交的,我在网上报地税的时候,本是写增值税的地方写成了这个月的销售额了,就多交了八百多的城建税,我打电话给税局那边,说可以抵扣,要写一个抵缴税款申请表,那个申请表的申请理由怎么写呀,还有要写一个纳税人申请书,将扣款的原因进行说明,这些我不知道怎么写,谁能帮帮我吗,谢谢了,有谁遇到过这种类似的情况吗,是怎么处理的,麻烦你们告诉我了,谢谢!
客户那边我都不知道要怎么交代呀,本想不告诉客户的,办理那个抵税的要公司的公章,我去拿公章时要怎样才不会让客户那边知道我报错税的事呀

你的申请理由当然要如实填写,对客户也应当如实反映。诚信是会计师事务所必须的专业素养!如果因为你隐瞒了这件事,最后令公司损失了生意,你的错误就更大了。
至于抵缴方面,你最好有充分的资料说明确实是多报收入。因为,作为税收管理员,如果没有看过帐,是谁也不会胡乱批准这种情况的抵缴或退税申请的。

既然你多缴了,应付税金就该出现负数,相当于预缴。下月申报时扣除预缴税额就可以了。

我们是这样操作的,最好不要让外人知道!

在下月申报时再冲销,就是说,把这月多填的增值税额在下月申报时少填就可以了。

申请理由就是误填啊,其实说明没什么难的,用简明的语言把事情的经过写清楚 就行了,建议你把事情告诉客户,但最好把责任推到网络上,就说是网络的原因,要是不告诉他以后他知道了再也不会信任你了。切记:如果你决定撒谎的话首先要逻辑严密哦,祝你好运!

作为会计事务所,这么简单的问题都要问别人,太不专业了。最简单的方法是与地税沟通一下,下个月的少报一点,地税肯定同意。我们公司如果出现这问题,问都不用问,直接下个月少报相应的税就是。