请问下这个工资怎么做?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:48:08
比如说9月份的工资,要到10月15号的时候才发,但是10月10号之前就要做9月份的报表,那么这样就需要计提9月份的工资。我们公司的销售人员都是按照销售金额来提成的,也就是10月1号以后才能统计出来9月份的销售,要10月1号以后才能算出来9月份的准确工资,那么这个怎么计提啊,。是不是这样,10月1号的时候算出9月份准确的工资,然后计提9月份的工资,借管理费用 贷应付工资。付工资表做附件。这样10月10号之前做的9月份的报表,计提工资就是准确的数字,等到10月15号发9月份工资的时候,以签名的工资表做附件,借应付工资 贷现金。我不知道我这么做对不对,还有更简单准确的方法吗?请各位高手指教

首先销售人员的工资应计入营业费用,而不是进入管理费用;其次是你做报表时,当月的销售金额不是也统计出来了吗,你可以先按销售金额计提销售人员的总工资,即借营业费用——工资 贷应付工资 ;附计提工资表做附件。当发放时,以签名工资表做附件,借应付工资 贷现金或银行存款

正确