紧急求教,成本摊销

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 00:36:23
公司本来是来料加工的,生产的产品成本核算中没有摊销直接材料.现在开始由自已购材料生产.欠来料单位的340吨材料分十个月归还.归还方式是他们每一个月开票给我们,我们付货款.我本来的做法是,将340吨材料一次性暂入库打入成本中,再开来一次发票冲销暂入库部分.但现在的问题是成本一下了增大.请问这样的做法是不是正确.具体要怎么样操作呢(请详细介绍)

这要看你340T材料生产的产品是不是在一月内完成,并出库销售,如果是的话,这部分已做收入了,那么你就可以一次性进成本,当然发票的开具时间必须在1个年度内(关系到税务局认可你进成本的问题,没发票,他们不认的),如果不是,根据配比原则,你就不应该进成本,这会导致不配比的,也容易引起税务局的关注。你应该按他们的每月的开票进成本.