增值税发票的认证申报

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 00:07:00
我想问一下,我是常州武进的,我本期已认证相符的发票,我不想全部申报抵扣,也就是说我在认证相符的情况下,能不能把认证相符的部分发票放在下个月申报抵扣?这样可以吗?如果可以,在增值税纳税申报的附表二上应该填哪几个项目?

是不行的,当月认证相符的发票必须是当月进行记帐、申报抵扣,你想下月抵扣,你在当月就不要去进行认证,注意哦,发票的认证期是90天,过期不予认证抵扣

可以在本月不抵扣

填第1\2行,第28\31行,第41行

可以 只要开出的票 不超过三个月 就可以了 ,自开票之日起申报抵扣票的期限不能超过90天。

已认证的发票要在当月抵扣

不可以,当月认证的发票必须当月抵扣。

你不想全部申报抵扣,就只认证你当月抵扣的发票就可以了。剩下的下月再抵扣。但要注意看发票的开具日期是否在90天以内。快到期的记得要尽快先抵。