请教会计高手:关于在建工程的核算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:06:09
我公司以大包方式承包给甲单位建造仓库,在建造期间已付给甲单位80万元,借:在建工程-预付工程款(甲单位)80万
贷:现金 80万,
甲单位已给我开来发票50万元,在我取得发票时应该如何分录?

现在仓库已经达到预定可使用状态,合同签订仓库总造价120万元,我现在要把在建工程转入到固定资产,应如何做会计分录?

你可以先通过预付账款核算

借:预付账款-预付工程款(甲单位)80万
贷:现金 80万,

收到发票时

借:在建工程-预付工程款(甲单位)50万
贷:预付账款-预付工程款(甲单位)50万

发票还没有开来,不能结转固定资产;
现在只有50万元的发票,只能结转50万元的固定资产。

你的题目有问题吧。那个50万和80万是什么关系?补充修改一下吧。
预付款做的是对的。没发票就直接给了80万?
大包是全包给对方吗?120万还差40万没给?

1.个人建议:
预付款的时候:
借:预付账款或在建功臣-预付工程款
贷:银行存款或现金

如果中途你公司也投入了原材料或人力
借:在建工程
贷:原材料或者人力,增值税等等

2.我猜想,也许你是工钱没给齐全,以为帐不平吧?假如你做的A工程
借:在建工程-A工程 80
贷:在建工程-预付工程款(甲单位) 80万
借:在建工程-A工程 50万
贷:应付账款-甲单位 50万

借:固定资产 120万
贷:在建工程 120万

发票没来?我晕。。。发票来多少做多少。。。。

借:在建工程-新厂房 50
贷:在建工程-预付款 50
建好后把在建工程-新厂房(包括各种用于新产房的投资)转到固定资产就行了。