年终的会计账跟平时有什么不同?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 07:22:19
因为才刚做了几个月的会计,对于汇算清缴没有什么头绪。我公司是一家在珠海的小规模纳税企业,2007年有盈利,但08年是亏损的。
1、应该是不用交所得税了吧,是不是不用做计提这个分录?
2、要不要做印花税的计提?税率是多少?还有没有其它分录是12月份才做的?
3、汇算清缴是现在这个时间做吗?所谓的汇算清缴到底是做什么的?做报表吗?是不是企业所得税申报系统里的那十几张附表?这些表是1月份申报时连同其它的财务报表一起上交到国税局还是到了3月份时工商年审的时候才做的?
4、08年的业务招待费超出了限额,要怎么去调?全部调好了才去申报还是怎么样?那些表什么时候交?

请各位帮忙解答,谢谢!!
谢谢你的回答,但是我还是很迷。汇算清缴是不是就是做那14张表?是不是全部做完这些表调整好了才可以报12月的税呢?12月份利润表跟调整后的数肯定不一样,那我09年初的余额要按哪个数入账呢?

是否应该交所得税是需要在利润表出来,并且按照税务局的所得税的各项调整表填报调整以后,才能知道是否应该交所得税的。

印花税是不要计提的,如果有合同就需要交的,根据不同的项目,税率是不同的,你可以去税务局问问税率是多少,方便的话可以打当地的12366税务咨询电话。

年终的汇算清缴要在次年的5月31日前完成就可以了。先要填税务局的那些表14张吧。这些表5.31前完成。

业务招待费也在填14张表的其中,好像是附报表四吧。允许的招待费标准是实际发生的招待费*60%,但是不能大于销售收入的千分之五。

全部调整好了才能算出是否应该交所得税,才能申报的。这些表不用交,在网上申报就可以了。

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