增值税普通发票抵扣问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 21:56:36
我公司上个月有待抵扣进项税10000,这个月我开出的增值税专用发票2000,普通发票9900,那么可抵扣2000还是10000,要交多少增值税?

如果你开具的专用发票的销项税为2000,普通发票的销项税为9900,那么总的销项税为11900,这个月你可以抵扣的进项税为10000,你需交纳1900元的增值税.

sarsilu:你公司上个月有待抵扣进项税10000,这个月我开出的增值税专用发票2000,普通发票9900,那么可抵扣是10000,还有留抵,本月不要交增值税.

你开出的是销售的撒,销项-进项等于应交的,那10000是(进项)可以抵扣的,2000与9900都是你的销项

不明白。你是小规模还是一般?应抵扣12000---

2000+9900-10000=1900

发票是你开的,不管是普通的还是专用的你们都要缴纳增值税,税率是一样的。销项是你发票上所注明的哪些税额总和。