供应商往来帐做分录问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 17:41:40
我们往来帐上挂有欠甲公司的设备质量保证金,(也就是说前期买的有甲公司的设备,但是款没有付完,押的有质保金)
即为贷方余额:其它应付款—甲公司(设备质保金)10000.00元。
现在这个设备出现了问题,我们需买乙公司的材料修这台设备,花了2300,做如下凭证:
借:应付帐款—乙公司 2530
贷:银行存款 2530
收到乙公司开回的发票后,按常规的处理方法是:
借:原材料 2162.4
应交增值税(进项税)367.6
贷:应付帐款(乙公司) 2530.00
现在老总说这次买乙公司材料的2530元,要从甲公司的质保金中扣除,凭证该如何做?谢谢!

如果从其他应付款里面里面扣 就贷其他应付款
但你前面说的不是已经银行存款付掉了 那就没有什么意义了啊
你这个借原材料也很奇怪 应该就是一般的修理费用吧

如果按老总的意思的话,这发票不应该开过来
分录可以如下:
借:其他应付款 2530
贷: 固定资产 2530