给职工发色拉油借:应付福利费 袋:现金 那么,应付福利费科目怎样处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:25:28
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可以借:管理费用 袋:现金吗?那个分录比较准确?好糊涂

对于执行旧准则的企业来说。

不用处理,等你们的福利费的余额冲平以后。

也就是超过你们现在的应付福利费余额的部分,计入管理费用。

可以这么做的啊,给职工发色拉油是福利。如果你的应付福利费有余额就可以这么做了,如果没有余额,按新的会计准则是:
借:管理费用-福利费
贷:现金

正确的科目是应付职工薪酬

新准则不用提,直接进费用