我公司和另外一个公司一起用电,但是总表在我公司,所以由我公司付款,这样我的会计处理应该怎么做
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 02:07:50
我去供电局开的增值专用票,对方企业由我公司开出,请问,这样的会计分录如何做啊?
发票是很多月才开一张的,然后银行每个准时扣款的
发票是很多月才开一张的,然后银行每个准时扣款的
1.每个月银行扣款:
借: 预付账款
贷: 银行存款
2.每个月预提电费
借:制造费用
贷:预提费用
3.收到发票并开出发票(也可分开做凭证):
借: 预提费用
其他应收款-
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
应交税金-应交增值税(销项税额)
借:管理费用--水电费
借:应交税费--应交增值税(进项税)
贷:银行存款
借:其他应收款--(对方企业)
贷:管理费用--水电费
借:制造费用(管理费用)-电费
应交税金-应交增值税
贷:银行存款