固定资产提前入账了怎么办!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 19:06:54
本公司上月付了百分之五十的模具款,模具也没到公司,一时疏忽直接做为固定资产,这个月要提折旧才发现错了,我要怎么做?直接做一张凭证冲回来可以吗?借:预付账款 贷:固定资产
这笔模具款的发票已经收到,且已于上月认证上报了,冲回的话不知道是否有影响?有更好的解决办法没?

你最好用红字冲销,表示账错了更正一下,你用反方向冲表示不是账错了,而是你有固定资产一进一出两笔正常业务了,虽然结果一样,但意思有出入,个人意见,仅供参考。

你可以冲回原来的那张错误的凭证的。

借:预付账款 贷:固定资产

然后,计入你的相磁模具。

借:低值易耗品
贷:预付账款。

或者是直接

借:低值易耗品
贷:固定资产

模具没到公司,不一定就是固定资产提前入账。

直接冲掉就行了。

红字冲回即可