有关增值税发票冲红问题的咨询,急!急!急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 02:06:21
上个月给客户开具的增值税发票错了,客户把票给退回,要重新开,平常都是先去税局办理,冲红开完销项负数发票后,才给客户开具正确的,这次赶上客户着急要,会计让我先开正确的,回来再去税局办理,正常情况下这样可不可以呢?以后会不会遇到问题?

国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知 国税发〔2007〕18号

(三)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

因此,正常情况下这样作是不可以的。

正常情况下是先申请红票申请单 在开具红票
然后是开具正确的蓝票

中国这么大 什么事情都有可能发生 你的情况也可能正常(可能你们会计能搞定税务等)

因为没有绝对的事情

供你参考

可以,前提是客户退回来的发票还没有认证。
你可以这么理解,你上个月开了张发票,这个月又给对方开了张发票,对方拿到上个月的发票发现有问题,退了回来,你再在去税务局办理,开红票,一样的。

正常情况下是不可以的。
今年实行新增值税相关规定,开具红字发票且必须去税务局办理存档及审批。不过如果你和税务局相关办理人员关系还不错的话也可以啊。以后如果有问题的话解释一下。