用友应收冲应收问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:42:34
公司有笔业务是这样的
借:预收账款20,000
待:应收账款 15,000
:主营业务收入 5000
说明:该笔预收为多笔公司合并到一起的,应收也是
我的操作:1、先在应收冲应收中把所有的业务合并成一笔。
2、在预收冲应收
3、录入发票
4、核销
5、合并制单
但是我所有业务做完后科目汇总与手工帐对不上

请哪位高手指点下

应收冲应收后用核销吗?

1、先把应收账款通过应收转应收,并到一个应收客户上。
2、通过预收转应收进行核销即可。

建议你的客户往来科目只用一个,应收或预收。简单明了。
把科目合并你就明白了