增值税认证多啦

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 11:56:27
当月的进项税发票是一张数太大了,销售有点小,申报时直接少填就行吗?也不用做凭证?
是不是在申报表20栏本月数内填上多认证的就行?到下月申报时在13栏内填上这个月多认证的这些?

不是的,你应该按照认证的发票的金额入账啊,不要随意的少填,(按你说的那样就和税务认证的对不上了,增值税附表二你是没法填的,)增值税多了你可以在申报表上作留底税额,下月有销售的时候在抵扣。

没必要。凭证该怎么做就怎么做,当月可以不申报抵扣,但必须在申报副表中相

应栏里如实填报。

不可以