会计分录怎么做啊~~~ 帮帮忙吧!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 01:28:10
1、企业6月份发生下列经济业务
1)3日,开出现金支票,从银行提取46000元备用
2)3日,采购员王立借差旅费1000元,以现金支付
3)5日,开出现金支票,从银行提取现金34000元,准备发放工资
4)6日,以银行存款支付产品广告费12000元。
5)10日,采购员王立报销差旅费,交回现金280元
6) 11日,向南方公司购入不需安装的机器设备一台,以银行存款支付价款10000元,增值税1700元,运杂费200元,该设备为已验收并交付使用。
7) 12日,车间耗用丁材料1600元,厂部耗用丁材料400元。
8)20日,用现金支付本月车间照明费1104元,厂部照明费240元。
9)31日,按规定计提本月固定资产折旧5800元,其中车间固定资产折旧4600元,厂部固定资产折旧1200元。
10)31日,结转本月应付工资34000元,其用途如下:
A 产品生产工人工资 18000
B 产品生产工人工资 12000
车间管理人员工资 1400
厂部管理人员工资 2600
合计: 34000
11)31日,按工资总额的14%计提本月职工福利费。
12)31日,结转本月完工入库产品的实际成本、A产品100件全部完工,总成本52120元;B产品50件,尚未完工。

1.借库存现金46000
贷银行存款46000
2.借其他应收款1000
贷库存现金1000
3.借库存现金34000
贷银行存款34000
4.借销售费用12000
贷银行存款12000
5.借管理费用720
库存现金280
贷其他应收款1000
6.借固定资产10200
应交税费--应交增值税1700
贷银行存款11900
7.借制造费用1600
管理费用400
贷原材料2000
8.借制造费用1104
管理费用240
贷银行存款1344
9.借制造费用4600
管理费用1200
贷累计折旧5800
10.借生产成本-A18000
-B12000
制造费用1400
管理费用2600
贷应付职工薪酬-工资34000
11.(现在已不替了)
12.借库存商品22382.4
贷生产成本22382.4

借:现金 46000
贷:银存 46000
借:其他应付款 1000
贷:现金 1000
借:现金 34000
贷:银存 34000
借:营业费用 12000
贷:银存 12000
借:管理费用720
现金 280
贷:其他应付款 1000

还14%计提福利费呢,这都是什么时候的题了,劝你别做了,即使做会了,以后根本就用不到了,还是不会的好,省的跟以后学到记混了。