关于结转成本?这样做对不对?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 13:57:11
当月购进A货款,货已到款未付发票也未到。并在当月销售A货,并开出发票,那请问我是不是要先做暂估入库A货,然后当月结转成本按暂估入库结转,然后下个月收到发票及付款,在做冲应付账款就可以了,这样做对不对呢?如不对请讲解一下。谢谢了!

你做的很正确,就是这样。
下月等发票来了你可以用红凭证冲了本月的,再记一个发票上的金额与数量,但是成本不需要再结转,因为你本月已经结转了,只是根据实际金额补减或冲减成本就可以了。