求助,大家帮帮忙……增值税申报的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 16:55:17
是这样的,我今年2月份认证的发票,实际有20张进项票,进项税额是10000(假设的,我忘记具体数字了),但我2月申报时填写申报表表二的进项税额是4000,我到6月才发现我帐上的应交税金-进项税额和我申报表上的进项不一致,就相差6000未申报,原因是在2月和3月时我们财务软件出问题,数进项票时漏数了5张进项票,哎……
我们是找代理报税的,代理说当月认证当月申报,不然就进项税转出,增加成本了,我该怎么办呢?有别的方法吗?

没别的办法了。
当月认证的就只能是当月抵扣。

再者不对啊,你报税的进项税跟认证的不符,应该是不让报才对。

没解决办法了,按规定当月认证的进项票当月必须抵扣(辅导期除外),过期不能抵扣哈。

当月只能当月有效,过后是不行了。但有个疑问就是你所报和认证不符是如何过的啊?

你是代理公司的会计 还是公司会计?
你怎么知道财务软件出的错?一般找代理公司做账的 税控机都在代理公司那的
数进项票时漏数了5张进项票?是扫描吗?

当月只能当月有效,过后是不行了。但有个疑问就是你所报和认证不符是如何过的啊? ---?同样的疑问