增值税转正后报税相关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 11:04:50
哪位可以告诉我,辅导期转正后在网上报税时填写增值税表的时候,进项税是自己填写的吗?因为在辅导期的时候都是填写好的,本公司下个月就是一般纳税人了。所以想请知道的告诉一声。另外想问下,转正后要申请增加发票数量,税务所让提交一份销售合同,如果合同的对方不是一般纳税人可以吗,如果是没有按照合同上每月要开那么多的金额有没有关系呀?

进项税不用自己填写。对方不是一般纳税人不能开具增值税专用发票的,所以该合同不能当增票参考。如果未按合同上金额开具,发现后可能会被限制开票量,以后要求增量就烦了。

网上报税前你先要把上月的帐做好,再进入eTas进行填写,企业所得税,表1~表2里面的格式和会计做账的表一样的,你照样填写就可以,还要填,损益表、资产负债表、个人所得税只要里面有的你要填。
初次买发票,你是要提供一份合同的(假的也可以),电脑版发票一式3联,25份,千元版发票。
一般纳税人,发票是分2种,1,生产性,一年要30万。2,贸易型,一年要180万