前几个月成本的凭证做错了怎么改啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:44:11
半成品多入库了,且没有结转半成品销售的成本,,,应该怎么办啊,高手多多帮忙哈

把多入库的部分用红字冲掉,分录:
借:半成品 (红字)
贷:基本生产(兰字)
半成品没有转到下一工序时,不需要结转销售成本。转到下一工序时:
借:基本生产
贷:半成品
往外卖时:
借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入(或其他业务收入)
贷:应交税金——应交税费(销项额)
这时才结转销售成本:
借:主营业成本(其他业务成本)
贷:半成品

红字冲出,再写正确的分录。

将多入库半成品的分录用红字冲销,重作正确的分录。

未结转的半成品销售成本可以补记。

把红字删掉.再重新分录