收到别人的技术服务费怎么做分录和税费分录?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:15:13
我是小规模,我收到技术费10000元,开给别人发票了,月底做帐要做哪些科目的凭证才能做平?请把每一个环节详细写下来,谢谢各位了先。
1. 怎么做到本年利润里去?
2.我看到有人这么做
借:银行存款 10000
贷:主营业务收入9500
营业税500
结转本年利润时怎么做平啊,还有一个主营业务税金及附加和应交税费之间怎么做平?

1、如果技术咨询属于你单位的主营业务范围,技术咨询收入应该计入“主营业务收入”科目;如果技术咨询属于兼营业务范围,应该计入“其他业务收入”科目。

2、比如咨询费是1万元。

(1)收到咨询费

借:银行存款 10000

贷:主营业务收入 10000

(2)月末,提取税金时

借:主营业务税金及附加 550

贷:应交税金--营业税 500 (10000*5%)

贷:应交税金--城建税  35(500*7%)

贷:其他应交款--教育费附加  15(500*3%)

(3)结转税金时

借:本年利润 550

贷:主营业务税金及附加 550

扩展资料:

服务费就是服务行业提供给你一定业务之后所收取的费用,而所开的发票,是针对非增值税的一些劳务等而言的。服务费的税收的税率是以总价来征收,和增值税不同计税。