8月份做帐的时候发现一张8月份开的普通销售发票记到7月份了,这个月怎么处理啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 01:04:51
7月份我做的凭证是:借 现金 520
贷 商品销售收入 504.85
应交税金——应交增值税 15.15
现在发现这张发票是8月份开的,这个月我该怎么处理啊?麻烦说详细点,谢谢各位!!!急!!!

个人认为:做了就做了吧,反正税都交了,只要注明是怎么回事自己明白就行了,这个月就不用管它了

按权责发生制来讲,个人觉得从账务处理来讲,应做一笔红字冲回,再做一笔蓝字的同样的分录,不过你可以与税务专管员取得联系,看当地税务机关什么说法,因为到时候查账时税务机关的事情。