问下房租做账的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 04:54:49
请问一下
1、我们本来是一个次交一个季度的房费,应该是7月份交7.8.9三个月的房租,但是因为公司资金紧张,没有支付这笔钱 请问一下,我们可能是8月底交这笔钱,我应该 怎么做账呢???
如果是7月份交是应该
借 待摊费用
贷 银行存款
7月 借:管理费用(办公用房)
制造费用(厂房)
贷:待摊费用 如果是正常交的话 我这么做账对吗
现在不明白 要是8月份交一个季度的我怎么做账呢????新手请高手指教!!!!
还有我们公积金也没交怎么做账呢????
我7月份没有计提待摊@@@@@@@@

不论实际交没有交。你也要做的。因为它是实在发生的,从权责发生制上面角,你的做法就不合理。 要是我就按月摊,不论交没有交。只要确定是预付款。就每月摊。待结算时再结算。结算时只是影响现金 或者存款,也不会影响我的当月损益啊。如果以前都是后付,就做预提费用吧。
现在你,要不通过以前年度损益调整来调整一下错误吧。

那就八月份这样做咯
七月先 摊
八月再付