公司收了几张和公司业务的无关的支票,已经入账,做长的时候该怎么做?冲抵那些账户?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:45:18
收到由将近三万元的支票,和本公司的业务无关,我该怎么样记账?
不是三万是三十多万的支票呢?我该怎么处理?
钱现在已经给别的公司汇走了,买材料了,买材料的公司也给我们开发票了!

收到时就做
借:银行存款
贷:预收账款
汇给别人时就做
借:原材料
应交税金-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

收到款时:
借:银行存款 300000
贷:预收账款—XXX 300000
汇出时:
借:原材料—XXXX 256410.26
应交税金-应交增值税-进项税额 43589.74
贷:银行存款 300000

如果支票用途栏空白,那么做往来借款处理;如果填写货款或工程款,做营业收入处理,同时扣除走账人应负担的税金,也就是你单位3万元营业收入所应缴纳的税费。在税务实践上,这属于未开发票营业收入。