这是我4月份做的一张分录,现在知道错了,帮我看看该怎么办?应该怎么补救

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 07:39:19
我在计提营业税金及附加时,
借:营业税金及附加308.50
贷:应缴税费——营业税283
——城建税14.15
——教育附加8.49
——地方教育附加2.83
缴纳时,
借: 应缴税费——营业税283
——城建税14.15
——教育附加8.49
——地方教育附加2.83
贷:现金308.50
其实283+14.15+8.49+2.83=308.47 不等于308.5,而且我们是手工帐 。我在登记应缴税费明细账时是
——营业税283
——城建税14.15
——教育附加8.49
——地方教育附加2.83合计是308.47 (现在是8月份了)

登记应缴税费明细账时,把8.49改为8.50,把2.83改为2.85,308.47改为308.50即可。总帐等都不用变。在9月份或者8月份中反凭证充去4月份这2张凭证,重新做凭证。这样一来不会影响本年利润的累计数的。

计提错了
先冲红
借:营业税金及附加-283
贷:应缴税费——营业税-283
借:本年利润-283
贷:营业税金及附加-283

缴纳时没错

主要是影响到利润
借:本年利润-0.03
贷:营业税金及附加-0.03

我4月份进5000元的产品,(是估价)。5月份开的发票是5200元,请问我怎么做分录来低扣。 我在3月份预先使用了服务,在4月份交的款,并且摊销期为6个月。请问这个会计分录怎么做? 我开了一张销售发票怎么做分录,谢谢 我是刚做服装的,,才开了2个月,现在是7月份了我不知道现在还要不要进货?? 收到了一张纸箱的增值税发票怎么做分录? 我4月份进5000元的产品,是估价入库。5月开出发票是5200元,我5月怎么做分录,如何入帐。 请问一张普通发票,项目是制作费 金额是9800,请问我要怎样做会计分录,我是小规模的,这张发票是地税代开的 2月份的税是3月初交的,那2月份的帐要不要把这税体现出来,要怎么做分录,谢谢各位! 下面的分录什么意思?是否可以这样做?此分录的依据是**月份工资汇总表。 7月份老板拿一张4月份的单来给我记,我不知道该不该记?