增值税普通发票开负数的问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:24:02
我们单位8月份开了9张增值税普通发票
9张都开错了 9月份才发现 可以已经把这9张票的税已经交了
9月初就全部开负数发票把那9张票给冲了,然后又开了9张对了给了对方, 那么现在这笔费用是做在8月的帐 还是9月的帐?怎么做?

应该做在9月份的帐里。然后把8月份做错了的在九月份做红字冲回,再做正确的就可以了。

8月已经做的帐,在9月份冲了,然后做正确的属9月份

冲票的业务发生在9月就要在9月体现出来,8月的帐已经结束了,不可以随便更改的。

9月