我公司是增值税一般纳税人上月国税局觉得我公司交的税款较少后来又让补上了785.25怎么入账?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:02:26
请各位前辈给予指导

如果你公司是因为前期少交了税款,就按三楼所说;如果你公司并没有少交增值税,只是国税局为了让你们公司达到所规定的税款,就按一楼所说那样做帐。

如果这个税款是你们不应该负担的部分的。

借;营业外支出
贷:应交税费-未交增值税

上缴时

借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

你公司可能是被税务机关进行纳税评估时让你公司自查补税的。

一楼的会计分录不妥,被税务局查账的时候看到的话,会惹麻烦的。
因为一般纳税人如果没有补做收入或进项转出,不会出来增值税的。直接做营业外支出的做法就如同在说税务机关违法法律法规,让企业多缴了税款;或者意味着你公司对税务机关的纳税评估结果存在异议,不认同他们的处理。

最好是
借;应收帐款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-未交增值税

上缴时

借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

在记帐说明中说明因计算错误导致漏计收入什么的。

借:应交税金——增值税785.25
贷:银行存款785.25
摘要说明是补交的上个月的就可以了.

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