9月份的票据10才拿来报销,但9月已经结帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 05:23:07
一般公司不都权责发生制,但都十月了,老总拿来9月12的单据,我该如何?

这种情况是非常常见的.因为这难以避免.
但如果费用相对较大,必须先计入"其它应付款"或是"应付利息"....
如果费用较小,对利润的影响相对也较小,就直接计入当月费用好了.

应该可以吧。我们这边经常会有这种情况的。只是要填一张报销单,报销单上填当时的日期。

原始单据可以这个月报啊,报销单上写这个月的日期就行啊。

付款日是10月 即财务日期 正常

原则上讲应不可以,但在实际账务处理中也都有此情况。