在建工程实际付款9万,对方开票金额10万,有1万差额,请问如何做会计分录。
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 07:37:57
这一万算对方给我们的折扣,不能计入应付帐款了,请问该怎么做啊?
借:在建工程10
贷:银行存款9
贷:其他应付款1
借:在建工程100000
贷:银行存款90000
应付账款10000
一万元的折扣直接用现金支付,做分录时和那9万一样做就行,这好像是企业机密吧,有点不符合会计法规
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借:在建工程10
贷:银行存款9
贷:其他应付款1
借:在建工程100000
贷:银行存款90000
应付账款10000
一万元的折扣直接用现金支付,做分录时和那9万一样做就行,这好像是企业机密吧,有点不符合会计法规