我流汗啊!快来帮我啊!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 17:09:33
7月份我们公司买一货物,款未付.但已经确定价钱.又卖给另一公司,给对方开发票一张.我的帐务处理是:借:库存商品 其他应付款(计提的税金数)贷:应付帐款 可是这个月我们又从这个公司买了东西.和上次一起结的帐。就有优惠了。但他给我们开的票上(有很多明细,好几种型号)没有上次对应的价钱。那我应给怎么冲上次的应付帐款和其他应付款呢?
不知各位看明白没?快支支招给我。深表感谢!
冲红的分录摘要怎么写阿?

那就把上次你做的凭证做一张红字凭证反冲一下,然后再做一张和价格对应一样的,这是最简单的方法喽。
不知道你明白了没有。加我们的群吧,会有更多的人来帮助你。30918607

怎么这么多公司啊?这个另一个的看来你的语文和我查不多,深觉安慰~
把前面做的凭证整个用红字冲了,重新做一张凭证就好!当月抵税。