关于报表的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:04:11
因为与前任财务交接上出现了点问题,所以在编制10月的报表时,我把原先应该计入"营业费用"的累积数计入了"营业成本"科目.所以10月与9月的报表就对不上了,现在如果要做11月的报表我应该怎么弥补呢?因为如果不改会影响年报的,请大家帮帮忙啊,着急啊我
凭证没有问题,因为从10月开始是用电脑作帐(以前是手工的)。也就是把以前1到9月的营业费用总和计入了“营业成本”期初余额,所以10的报表就错了,现在我11月应该怎么弥补呢?

再把它调整回来不就得了。月度之间调整影响不大,关键是年度报表要正确。

从凭证汇总环节开始调整,一直到报表产生。如果你是直接从帐本或凭证做报表的,那就直接调整报表。

用红字凭证冲回,再做一笔正确的凭证,确保11月的报表达到正确,并在财务分析报告中注明。

没关系,只要不是货币资金错了,转帐凭证错了不怕,把错的凭证用红字冲销,重新编制正确的就行.年度内错了,及时改正就没关系的呀