请问预提(暂估)费用下个月该怎么处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 06:19:41
如本月预提(暂估)作帐,借:**费用
贷:预提费用
那么下个月该怎么作帐?谢谢

因为预提的费用没有原始凭证作为依据,所以最好下月按原凭证用红字冲回,等发生的时候根据原始凭证,再借:**费用 贷:银行存款或现金.

下个月交了钱的时候:
借:预提费用
贷:现金(没交钱的话,贷:应付帐款)

同意楼上的说法,首先要先冲回。

首先红子冲回,再按实际金额入帐.