问一个简单的会计问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:09:27
每月计提管理人员工资的应付福利费,会计分录如下是否正确:
借:管理费用-工资
贷:应付福利费
如果二级科目是做成了工资,查账时会有影响吗?需要改正吗?

错了,一级科目正确,可是二级科目错了,必须要进行调整的.
你应该先把你已经做好的那笔分录红字冲销:
借:管理费用-工资 (红字)
贷:应付福利费 (红字)

然后再做正确的这笔分录就可以了:
借:管理费用--福利费
贷:应付福利费

对于你的问题,我觉得你应该改正,年底改正来的及啊.不然查帐的时候会被弄出来的,而且也要进行批露的.
你按我给你说的分录改就可以了.

管理费用的明细科目错了,应该改称福利费就可以了

错了,正确的会计分录应该是这样的:
借:管理费用
贷:其他应付款----应付福利费。建议你找一本《基础会计》去看一下期末帐项调整,很快就明白了。

新准则中已不用“管理费用”了 好像
呵呵

分录对了.但二级科目不是工资.是计提福利费

不太清楚