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来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 20:11:27
根据下列业务编制会计分录。
1 、向新兴一「厂购入材料一批,货款 90 , 000 元,税款 15300 元和运杂费 1600 元均已通过银行支付;
2 、收到投资者投入的货币资金 100 , 000 元,存入银行;
3 、生产产品领用材料 60 , 000 元,管理部门 5000 元、车间一般耗用材料 10 , 000 元; 4 、行政人员李某预借旅差费 1 , 000 元,出纳人员以现金付讫;
5 、以现金 40 , 000 元发放应付工资;
6 、向华星公司销售产品一批,货款 19 , 000 元,税款 3230 元尚末收到;
7 、用现金支付车间管理部门日常办公费 800 元; 8 、用存款支付产品销售费用 900 元;

1、借:原材料 91488
应交税金-应交增值税 15412
贷:银行存款 106900

2、借:银行存款 100000
贷:实收资本 100000
3、借:生产成本 60000
管理费用 15000
贷:原材料 75000
4、借:其他应收款-李某 1000
贷:现金 1000
5、借:应付工资 40000
贷:现金 40000
6、借:应收账款-华星公司 22230
贷:主营业务收入 19000
应交税金-应交增值税 3230
7、借:管理费用 800
贷:现金 800
8、借:销售费用 900
贷:银行存款 900

1、借:原材料 91600
应交税费-应交增值税(进项税) 15300
贷:银行存款 106900
2、借:银行存款 100000
贷:实收资本 100000
3、借:生产成本-直接材料 60000
管理费用 5000
制造费用 10000
贷:原材料 75000
4、借:其他应收款--李某 1000
贷:库存现金 1000
5、借:应付职工薪酬--工资 40000
贷:库存现金 40000
6、借:应收账款 22230
贷:主营业务收入 19000
应交税费-应交增值税(项项税) 3230
7、借:管理费用 800
贷:库存现金 800
8、借:销售费用 900
贷:银行存款 900

1、借:原材料 91600
应交税金-应交增值税(进项税额)15300
贷:银行存款106900