如何做帐务处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 03:22:23
公司在3.31日交了4.1-6.30日的房租现金9000元(营业费用),在3月,4月,5 月,6月应该如何做帐务处理了?谢谢

3.31付出时应先记入待摊费用,然后在3.4.5月分摊
3.31 借:待摊费用 9000
贷:银行存款(库存现金) 9000

每月再分做: 借:营业费用 3000
贷:待摊费用 3000

借:待摊费用 9000
贷:银行存款 9000

摊销时:(4月,5 月,6月)
借:营业费用 3000
贷:待摊费用 3000

你应该在3月31日就作一张凭证:

借:待摊费用
贷:银行存款/现金

然后4.5.6月三个月,每个月都要做一张摊销的凭证.
借:营业费用3000
贷:待摊费用3000

你可以下岗了