SOS!~懂财务的帮帮忙...

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 08:10:45
刚学会计,算来算去,算晕了,请求懂财务的帮忙算算,给个正确的答案,回家自己琢磨,谢谢啦.....

七、跨期摊提业务的核算
要求:编制分录
某工业企业2006年某月发生如下经济业务:
1.企业以银行存款1200元预付下季度的报刊费。
2.以银行存款2700元预付下季度厂部租用办公室的租金。
3.期末摊销应由本月管理费负担的报刊费410元。
4.期末摊销应由本月管理费负担的租金900元。
5.预提本月负担的借款利息1700元。
6.预提应由本月负担的固定资产修理费2000元。
7.收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以银行存款支付,同时结算本月利息支出(共预提了3400元利息费用)。
8.以银行存款支付固定资产大修理费用24000元,已预提18000元。

编制分录:
1.
借:待摊费用——报刊费 1200
贷:银行存款 1200
2.
借:待摊费用—— 办公室的租金 2700
贷:银行存款 2700
3.
借:管理费用——报刊费 410
贷:待摊费用——报刊费 410
4.
借:管理费用—— 租金 900
贷:待摊费用——租金 900
5.
借:财务费用 1700
贷:预提费用——借款利息1700
6.
借:制造费用 2000
贷:预提费用——固定资产修理费 2000
7.
借:预提费用——借款利息 3400
借:财务费用 2600
贷:银行存款 6000
8.
借:预提费用——大修理费用 18000
借:制造费用 6000
贷:银行存款 24000

1.企业以银行存款1200元预付下季度的报刊费。
借:预提费用 1200
贷:银行存款 1200

2.以银行存款2700元预付下季度厂部租用办公室的租金。
借:预提费用
贷:银存 2700

3.期末摊销应由本月管理费负担的报刊费410元。
借:管理费用 410
贷:预提费用 410

4.期末摊销应由本月管理费负担的租金900元。
借:管理费用 900
贷:预提费用 900

5.预提本月负担的借款利息1700元。
借:财务费用 1700
贷:预提费用 1700

6.预提应由本月负担的固定资产修理费2000元。
借:制造费用2000
贷:预提费用2000

7.收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以银行存款支付,同时结算本月利息支出(共预提了3400元利息费用)。
借:财务费用 6000
贷;预提费用 6000

8.以银行存款支付固定资产大修理费用