这种业务如何做帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 09:20:37
我公司是做建筑的,给一化工厂做工程,工程结算是50万元,对方付价值40万元的砖,我公司给开了40万元的收据.另10万元准备收现,暂未开发票,砖头我们准备干别的工程使用,正常是对方开40万元的发票,但他不是建筑企业,没有发票,我让复印别人转帐给他时的发票,我公司好下帐,1\这种方法税务认可吗,2\大家遇到这样的抵来抵去的帐,要对方给什么单据.由于积分负的原因,不能送了,抱歉

1、对方对你是以物抵帐,要求对方要给你开具专用发票,如果你是一般纳税人,可以用这些进项税进行抵扣;
2、你给对方开具砖的收据是对的,因为你收到了价值40万元的砖;
3、给你砖的单位不是建筑单位,他是化工厂,但是对于他来说,不给你开发票,他是违反税法,他在偷税,税务在稽查是也饶不了他。我的意见还是让那个化工厂给你开具专用发票,实在不行也要开具普通发票,这样对他对别人都是方便的(对化工厂来说,开什么发票都一样,上税是一样的);
4、在化工厂这笔以物抵帐的发票还没有开来之前,你们可以凭入库单和你们给其开的收据办理暂估入库:
借:施工材料
贷:应收帐款-化工厂
来发票时,冲回暂估分录
借:施工材料(-)
贷:应收帐款
凭发票重新作会计处理
借:施工材料-砖
借:应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应收帐款-化工厂
以上特此回答!

没看懂!