这项业务如何作会计处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 10:22:25
公司购买电脑,转账支票已经开出,而且公司已收到该货物,但是要下个月才能收到发票,我该怎样做这个会计处理呢?谢谢大家
收到对方的发票,开票日期也是开下个月的!我这个月先做借:应付账款贷:银行存款。
等到下个月我收到发票再作借:固定资产贷:应付账款 可以吗?谢谢大家了

1.先做验收入固定资产(按估价),下月发票来一红一蓝再做,下月可提折旧了!
2.您说的也可,不过折旧要下下月才开始提了!

这个月做暂估入帐.借:应付帐款 贷:银行存款
借:库存商品 贷:应付帐款(暂估)

下月初红字冲回:借:库存商品(红字) 贷:应付帐款(暂估)(红字)

再依发票做分录:借:库存商品 贷:应付帐款

借:固定资产
贷:银行存款
只要发票的日期是写这个月的就可以了